2020年6月以来,天博买球审计处按照学校安排,对2019年度学校总部财务收支情况进行了全面、细致的内部审计,各相关部门对审计发现的问题进行了认真整改,2021年3月30日前已全部完成整改,推动学校财政财务不断规范,经济效益不断提升,党风廉政建设不断加强、良好校纪校风不断形成。
审计工作中,重点关注了履行领导职责及重大事项决策情况,内部控制制度的建立健全及执行情况,预算编制、财务收支的合规性、合法性,资产管理情况。审计组具体审计了学校预算编制、批复与执行情况,收支情况,资产、负债及权益情况,行政事业性收费收入及其他非税收入管理情况,三公经费及会议费支出情况,固定资产管理使用情况,政府采购执行情况,三个直属学院2019年总部下拨资金收支情况,以及学校内部制度的建立健全与执行情况。
审计中发现了存在的6类64项问题。根据审计中发现的问题,学校行政主要领导亲自安排审计问题整改工作。按照审计处制定的整改方案及发出的14份审计整改建议书,各相关责任部门及责任人积极推进整改工作,从管理机制、管理制度、账务处理、财务审批、报销流程及具体问题等方面进行的整改完善,并修订完善了《天博买球高层次人才引进办法(试行)》、《天博买球会议费管理办法(试行)》、《天博买球培训费管理办法》、《天博买球差旅费管理办法》及《天博买球考勤管理制度》。
通过审计,进一步提高了预算执行效益,规范了对薪资核算的考核及管理,加强了对有关资金的管理与核算,严格了财务审批、报销流程及要求等,强化了工会经费的管理和使用,建立健全了人事考勤考核管理、绩效工资管理、专项资金使用管理、工会经费管理及核算等制度,不断推动学校健康、快速发展。